、同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法;
2、办理往来核算工作,审查往来通知书并及时进行帐务处理;
3、及时与供应商对帐,为往来帐款提供准确的信息;
4、定期进行应付及预付款项的对账;
5、妥善保管会计资料,完成领导交办的各项任务。
、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作;
2、根据核算锚点和管理的需要,设置明细帐进行明细核算;
3、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据,填制凭证并签章,由现金或银行出纳办理收付款业务;
4、认真审核外地出差借款,控制借款额度;
5、督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款,对确实无法收回的,应通知有关部门查清原因并上报公司领导,按规定办理好销帐手续,及时清帐;
6、做好往来账款管理工作,认真做好往来账的账龄分析工作,及时提供分析报告,并提出合理化建议;
7、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证,并按会计档案管理制度要求装订成册,移交会计档案管理员;
8、认真及时完成处领导交办的其他任务。
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